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索 引 号: /2025-00077 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 陵水县委社会工作部 发文日期: 2025年02月26日 10:59
名  称: 中共陵水黎族自治县委社会工作部2025年部门预算
文  号:

2025年县委社会工作部部门预算


  

第一部分   县委社会工作部概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   县委社会工作部(部门)2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   县委社会工作部(部门)2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分   县委社会工作部概况

一、 主要职能

(一)贯彻落实相关党内法规、法律法规,拟订相关规范

性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其

他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

(四)指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

纳入县委社会工作部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.县委社会工作部本级

2.陵水黎族自治县信访服务中心

第二部分县委社会工作部2025年部门预算表

县委社会工作部单位预算(详见附件)

部分县委社会工作部2025年部门预算情况说明

一、关于县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算461.32万元。其中,收入总计461.32万元,包括一般公共预算本年收入461.32万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计461.32万元,包括一般公共服务支出401.44万元、社会保障和就业支出27.19万元、卫生健康支出17.6万元,住房保障支出15.09万元

二、关于县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款461.32万元,无上年对比情况,主要是县委社会工作部为2024年新增单位,2024年初未做单位预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出401.44万元,占87.02%;社会报账和就业(类)支出27.19万元,占5.89%;卫生健康(类)支出17.6万元,占3.82%;住房保障(类)支出15.09万元,占3.27%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为26.88万元,无上年对比情况,主要是县委社会工作部为2024年6月新增单位,2024年初未做单位预算。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2025年预算数为145万元,无上年对比情况,主要是县委社会工作部为2024年6月新增单位,2024年初未做单位预算。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2025年预算数为45万元,无上年对比情况。

4.一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项)2025年预算数为150.35万元,无上年对比情况。

5.一般公共服务(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务(项)2025年预算数为34.21万元,无上年对比情况。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为18.13万元,无上年对比情况。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数为9.06万元,无上年对比情况。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为6.48万元,无上年对比情况。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为6.48万元11.12万元,无上年对比情况。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为15.09万元,无上年对比情况。

三、关于县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出情况说明

县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出为271.32万元,其中:

人员经费244.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费26.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费

四、县委社会工作部2025“三公”经费预算情况说明

(一)县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.93万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行费0.43万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护0.43万元),较上年预算增长100%。增长的主要原因包括:2024年无公车,2025年新增1辆公车。;公务接待费2.5万元,较上年预算增长。增长的主要原因包括:县委社会工作部为新增单位

(二)县委社会工作部2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括。根据0(如外事部门等)安排的2025年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为0,人数为0人,天数为0天,主要任务为0;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护0万元),与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括:0;公务车保有量0辆,计划购置0公务接待费0万元,与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%,下降/增长的主要原因包括。计划接待00

五、关于县委社会工作部(部门)2025政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

2025年无政府性基金预算安排

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

2025年无政府性基金预算安排

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2025年无政府性基金预算安排

六、关于县委社会工作部(部门)2025收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,县委社会工作部(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房报账支出县委社会工作部(部门)2025年收支总预算461.32万元。

七、关于县委社会工作部(部门)2025收入预算情况说明

县委社会工作部(部门)2025年收入预算461.30万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入461.32万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0×%。

八、关于县委社会工作部(部门)2025支出预算情况说明

县委社会工作部(部门)2025年支出预算461.32万元,其中:基本支出271.32万元,占58.81%;项目支出190万元,占41.19%。   

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025县委社会工作部(部门)2025年的机关运行经费预算38.8万元。

(二)政府采购情况

2025县委社会工作部(部门)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,县委社会工作部(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台。

(四)绩效目标设置情况

2025县委社会工作部(部门)5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算190万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费因公出国(境)费用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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