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| 名 称: 陵水县发改委2024年度部门决算公开报告 | |||
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陵水县发改委2024年度部门
决算公开报告
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
陵水黎族自治县发展和改革委员会是主管全县国民经济和社会发展工作以及负责全县粮食和物资储备工作的县人民政府工作部门,为正科级,加挂陵水黎族自治县粮食和物资储备局、陵水黎族自治县国民经济动员办公室牌子。
(一)贯彻落实中央和国家有关经济社会发展、经济体制改革等工作的方针政策、法律法规,执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。受县人民政府委托,向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。
(二)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划与专项规划、对规划实施情况进行监测与评估。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件等。
(三)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。负责全县经济形势和发展情况分析,统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。负责全县日常经济运行调节,解决经济运行的有关重大问题,参与拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。
(四)拟订并组织实施全县经济社会发展和经济体制改革的政策、规章,围绕海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设,提出我县经济社会发展和经济体制改革建议。组织推进供给侧结构性改革。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进全县总体经济体制改革。协调推进产权制度改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。配合推进优化营商环境工作。
(五)负责投资综合管理,拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排县本级财政性建设资金和政府性建设基金投资,按照规定的权限审批、核准、备案、审核项目,规划重大建设项目和生产力布局,拟定年度重大项目计划草案。统筹负责全县重点项目建设工作,拟定年度全县重点项目建设计划。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。
(六)研究分析全县区域协调发展和城镇化发展情况,负责拟订并组织实施区域协调发展战略规划。拟订并推动实施全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策措施。
(七)组织拟订综合性产业政策,推进全县产业结构性调整和升级,衔接平衡产业与国民经济和社会发展规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹街接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础建设发展,推动实施创新驱动发展战略。
(八)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题,组织拟订社会发展总体规划和年度计划。研究提出人口发展规划和人口政策。组织拟订社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。推进实施可持续发展战略。
(九)研究并协调全县农业和农村经济社会发展的有关重大问题,组织拟订和实施服务农业发展规划和重大政策,推进农业建设发展。协调海洋经济发展规划与国民经济发展规划的衔接平衡。
(十)提出重大基础设施布局建议并协调推进实施。负责能源、交通运输发展规划与省发展规划的统筹衔接。研判交通产业发展趋势,提出综合交通运输(含城市轨道交通和邮政)发展战略、政策和改革建议并协调实施。拟订全县相关交通发展规划和年度交通建设计划。
(十一)推进社会信用体系建设,统筹推进全县社会信用体系建设,研究拟订并组织实施全县社会信用体系建设规划、制度标准、规范,推进社会信用信息共享平合等基础设施建设,统筹推进信用信息记录、整合和应用,支持信用服务产业发展,对信用服务行业进行监管,协调指导县各行业领域信用体系建设。
(十二)负责全县重大价格改革与政策协调。监测预测全县价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议。依据管理权限研究制定政府管理的重要商品和服务价格、收费方案及标准并组织实施。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审。研究拟订“菜篮子”相关政策,统筹协调“菜篮子”建设、发展和服务中的重大问题。
纳入发改委2024年度部门决算编制范围的单位共4个,包括:
(一)发改委部门本级
(二)县经济发展和服务中心(下属单位)
(三)县粮食和物资储备中心(下属单位)
(四)县公共资源交易中心(下属单位)
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计7,549.98万元,支出总计7,549.98万元,与2023年度相比,收入、支出总计各减少6298.29万元,下降45.48%。主要原因:上级资金等支出减少。
(一)收入总计主要构成。
本年收入7,549.98万元。
使用非财政拨款结余0万元,较2023年度决算数增加(减少)0万元。
年初结转结余242.49万元,主要是公用经费结转、未区分项目结转、基本结余及省粮食和物资储备局拨付本年度粮油需平衡调查工作经费,与2023年度决算数持平。
(二)支出总计主要构成。
本年支出7,549.98万元。
结余分配0万元0,较2023年度决算数增加(减少)0万元。
年末结转结余242.49万元,主要是公用经费结转、未区分项目结转、基本结余及省粮食和物资储备局拨付本年度粮油需平衡调查工作经费,与2023年度决算数持平。
二、收入决算情况说明
本年收入7,549.98万元,其中:财政拨款收入7,549.35万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.63万元。
三、支出决算情况说明
本年支出7549.98万元,其中:基本支出1,238.78万元,占16.41%;项目支出6,311.20万元,占83.59%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入7,549.98万元,支出7549.98万元。与2023年度相比,财政拨款收入减少6298.29万元,下降45.48%。主要原因:上级资金等支出减少。
财政拨款年初结转结余1.35万元,主要是上年度公用支出结转结余,与2023年度决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,953.96万元,占本年支出合计的39.13%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加10887.24元,下降78.65%,主要下降原因是上级资金减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,953.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出926.85万元,占31.38%;国防支出(类)支出773.25万元,占26.18%;社会保障和就业(类)支出243.64万元,占8.25%;卫生健康(类)支出111.28万元,占3.77%;节能环保支出(类)支出112.54万元,占3.81%;城乡社区支出支出(类)支出39.65万元,占1.34%;住房保障(类)支出68.36万元,占2.31%;粮油物资储备支出(类)支出618.67万元,占20.94%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,239.73万元,支出决算为2953.96万元,完成年初预算的131.89%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。
年初预算为10万元,支出决算为9.4万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因:根据单位实际情况支出费用。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为72.78万元,支出决算为75.06万元,完成年初预算的130.13%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为11.4万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的138.86%。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。
年初预算为331.05万元,支出决算为295.19万元,完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0.10万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。
年初预算为5.00万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的39.4%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。
年初预算为262.21万元,支出决算为229.58万元,完成年初预算的87.56%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
8.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
年初预算为172.05万元,支出决算为298.00万元,完成年初预算的173.21%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目资金。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。
年初预算为3.03万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的57.1%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
10.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为773.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中上级下达资金。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为96.75万元,支出决算为80.54万元,完成年初预算的83.25%。决算数小于预算数的主要原因:预算编制不严谨。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为157.16万元,支出决算为136.39万元,完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因:根据上年按工资表测算存在误差。
13.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.06万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加资金。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为9.36万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为26.43万元,支出决算为16.75万元,完成年初预算的63.37%。决算数小于预算数的主要原因:根据上年按工资表测算存在误差。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为24.97万元,支出决算为16.22万元,完成年初预算的64.96%。决算数小于预算数的主要原因:根据上年按工资表测算存在误差。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为78.94万元,支出决算为78.31万元,完成年初预算的99.20%。决算与预算数基本持平。
18.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。
年初预算为55万元,支出决算为54.27万元,完成年初预算的98.67%。
19.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。
年初预算为58.27万元,支出决算为58.28万元,完成年初预算的100.01%。决算数与预算数基本持平。
20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为50万元,支出决算为39.65万元,完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因:根据上年按工资表测算存在误差。
21.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出(项)。
年初预算为15.94万元,支出决算为14.91万元,完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因:组织部下达预算,实际执行未达预算数。
22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为44.81万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加资金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其住房公积金(项)。
年初预算为72.56万元,支出决算为66.81万元,完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因:根据上年按工资表测算存在误差。
24.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。
年初预算为1.58万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因:根据单位实际情况支出费用。
25.粮油物资储备支出(类)其他(款)事业运行(项)。
年初预算为724.15万元,支出决算为618.67万元,完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因:根据单位实际情况支出费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,238.78万元,其中:人员经费1,088.37万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。公用经费67.50万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4,595.39万元,占本年支出合计的60.87%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4588.85万元,主要原因是城乡社区支出增加。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出4595.39万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出4595.39万元,占100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5058.33万元,支出决算为4,595.39万元,完成年初预算的90.85%。其中:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为5058.33万元,支出决算为4,595.39万元,完成年初预算的90.85%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
无此类事项
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无此类事项
(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无此类事项
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.94万元,支出决算为10.45万元,完成预算的58.25%,与2023年度相比,“三公”经费支出减少1.23万元,下降10.53%,主要原因是厉行节约。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.80万元,占93.78%;公务接待费支出决算0.65万元,占6.22%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元。与2023年度相比,因公出国(境)费支出增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.80万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出9.80万元,主要用于公务用车运行维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少7.49万元,下降64.13%。与2023年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少1.23万元,下降10.53%,主要原因是厉行节约。
3.公务接待费支出0.65万元,其中:
国内接待费支出0.65万元,国内公务接待7批次,接待56人次;主要用于国内接待费。
国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次0。
公务接待费支出决算数比预算数减少2.85万元,下降81.43%。与2023年度相比,公务接待费支出减少0.45万元,下降40.91%,主要原因是厉行节约。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我单位组织对2024年度一般公共预算59个项目支出进行全面开展绩效自评,涉及资金3789.64万元。组织对2024个政府性基金预算3个项目开展绩效自评,共涉及资金4915万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门(单位)在部门决算中反映菜篮子”调控任务工作”等34个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。
1. 菜篮子”调控任务工作”项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。
2.三期供水项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为134.36万元,执行数为134.36万元,完成预算的100%。
3.固定资产投资项目任务目标奖励项目自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为2715万元,执行数为2713万元,完成预算的99.93%。
(四)财政评价结果。
无
十一、其他重要事项情况说明
2024年度发改委部门(单位)机关运行经费150.41万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加9.58万元,增长6.8%。主要原因是:人员编制数量增加。
2024年度发改委部门(单位)政府采购支出总额1.84万元,其中:政府采购货物支出1.84万元,授予小微企业合同金额1.84万元,占授予中小企业合同金额的100%。
截至2023年12月31日,本部门拥有房屋面积6630平方米,其中:办公用房426.20平方米,业务用房88平方米,其他(不含构筑物)6115.80平方米。
本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。
年末在建工程60716.62万元。
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。
反映政府提供一般公共服务的支出;反映各级人民代表大会的支出;反映行政单位的基本支出;
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
3.一般公共服务(类)人大事务(款)物价管理(项)。
反映物价务理方面的支出
4.一般公共服务(类)人大事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
反映其他发展与改革事务支出
5.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。
反映其他用于中国共产党事务的支出
6.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。
反映其他用于国防动员方面的支出
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)
9.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。
反映财政用于企业国有企业关闭破产所需资金缺口的补助
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。
反映用于能源节约利用方面的支出
13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。
反映用于节能环保方面的支出
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
反映其他城乡社区管理事务支出
15.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。
反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
16. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
反映用于其他农林水方面的支出
17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)其住房公积金(项)。
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室
技术支持:拓尔思信息技术股份有限公司
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