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索 引 号: ls060/2022-00010 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县椰林镇 发文日期: 2022年11月01日 12:36
名  称: 海南省陵水黎族自治县椰林镇社会事务服务中心2021年度部门决算
文  号:


  


第一部分  椰林镇社会事务服务中心部门(单位)部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  椰林镇社会事务服务中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  椰林镇社会事务服务中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  椰林镇社会事务服务中心部门(单位)部门概况

一、部门(单位)职责

椰林镇社会事务服务中心为副科级财政全额预算管理事业单位,隶属县椰林镇人民政府,从事文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社会建设和机关后勤等公共服务工作。

二、机构设置

纳入椰林镇社会事务服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括:

1)椰林镇社会事务服务中心部门本级

第二部分  陵水黎族自治县椰林镇社会事务服务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

第三部分陵水黎族自治县椰林镇社会事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
   2021年度收入总计653.79万元,支出总计653.79万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加178.72万元,增长37%。主要原因:一是人员增加是年度预算经费增加使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余0.00万元,较2020年度决算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是2020年年初结余。结余分配0.00万元,较2020年度决算数无增减。年末结转结余0.00万元,较2020年度决算数无增减变化。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计653.79万元,其中:财政拨款收入653.79万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计653.79万元,其中:基本支出452.95万元,占69%;项目支出200.83万元,占31%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计653.79万元,支出总计653.79万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加178.72万元,增长37%。主要原因:一是人员增加是年度预算经费增加

财政拨款年初结转结余0.00万元,较2020年度决算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是2020年年初结余

财政拨款年末结转结余0.00万元,2020年度决算数持平,主要原因是2020年财政拨款年初没有结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出331.20万元,占本年支出合计的50%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少108.3万元,增长48%,主要原因是社会保障和就业支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出653.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出331.2万元,占51%;社会保障和就业(类)支出36.5万元,占6%卫生健康支出37.19万元,占5%;农林水支出223.77万元,占34%;住房保障(类)支出25.12万元,占4%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.79万元,支出决算为653.79万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

年初预算为331.2万元,支出决算为331.2万元,完成年初预算的51%

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为36.5万元,支出决算为36.5万元,完成年初预算的6%。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)公务员医疗补助(项)

年初预算为37.19万元,支出决算为37.19万元,完成年初预算的5%。

4、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项) 其他扶贫支出(项)。

年初预算为223.77万元,支出决算为223.77万元,完成年初预算的34%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为25.12万元,支出决算为25.12万元,完成年初预算的4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出452.95万元,其中:人员经费425.68万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.27万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出持平

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元.

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

  3.公务接待费支出0.00万元

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金178.56万元,自评覆盖率达到100%

共组织对扶贫公益性岗位资金1个项目开展了部门评价,涉及资金178.56万元。从评价情况来看,扶贫公益性岗位资金项目综合评分99.87分,主要保证扶贫公益性岗位工资按时足额发放,稳定就业,增加贫困户收入。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

扶贫公益性岗位资金项目绩效自评综述:本项目为切实提升环境卫生管理水平,推动农村人居环境明显改善,不断夯实乡村振兴工作基础。解决农村发展的瓶颈,解决农村生产生活脏乱差的问题,为全面建成小康社会创造良好的人文环境。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

(四)部门评价项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度椰林镇社会事务服务中心机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况。

2021年度椰林镇社会事务服务中心部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20211231日,本部门占用房屋面积60平方米,其中:办公用房60平方米,业务用房60平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆,从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


陵水黎族自治县椰林镇社会事务服务中心 .xls



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